🇬🇧🇫🇷 Guía Completa para exportar sin inconvenientes de Francia a Gran Bretaña con Shopify y FedEx

🇬🇧🇫🇷 Guía Completa para exportar sin inconvenientes de Francia a Gran Bretaña con Shopify y FedEx

🇬🇧🇫🇷 Guía Completa para exportar sin inconvenientes de Francia a Gran Bretaña con Shopify y FedEx

1. 🇬🇧🇫🇷 Comprender el Contexto Post-Brexit

Desde el 1ᵉʳ de enero de 2021, todo envío desde Francia hacia la Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia, País de Gales) se trata como una exportación de la UE y una importación de GB : formalidades aduaneras por ambos lados.
La Irlanda del Norte está sujeta al Windsor Framework : sus mercancías permanecen en gran medida alineadas con las normas de la UE ; la regla británica del umbral 135 £ para el IVA no se aplica de la misma manera — siempre distinga entre GB ≠ NI en su configuración.

2. 📝 Registros indispensables : EORI, IVA Reino Unido…

Número EORI francés : obligatorio para cualquier importación o exportación fuera de la UE. El formato histórico FR + SIRET está en proceso de migración hacia FR + SIREN ; desde junio de 2025, algunas aplicaciones aduaneras rechazan el EORI-SIRET. Verifique su número y solicítelo en SOPRANO si es necesario.

Registro de IVA en Reino Unido (VAT Registration) : requerido desde la primera venta B2C directa cuyo valor intrínseco de la consignación sea ≤ 135 £. Para las empresas no establecidas (NETP) no existe ningún umbral de volumen de negocios ; deberá declarar y pagar el IVA recaudado a HMRC.

Venta por marketplace : para estas consignaciones ≤ 135 £, el marketplace se considera el vendedor y paga el IVA ; no haga una doble recaudación.

EORI GB : indispensable si es importador en Gran Bretaña (por ejemplo, en modo DDP) o si su representante despacha en su nombre.

3. 📄📦 Documentación esencial : factura, códigos SH, origen

Factura comercial : indique los datos completos, descripción precisa + códigos SH, cantidades, valor intrínseco (determina el umbral 135 £), moneda, país de origen, peso, Incoterm (DDP si aplica), gastos de transporte/seguro separados, EORI FR/GB y, si es necesario, número REX.

Declaración de origen UE-UK (Statement on origin) : añada el texto oficial en la factura para beneficiarse de 0 % de derechos. Ningún trámite particular si el valor de la consignación es ≤ 6 000 € ; más allá, indique su número REX. ¡Nunca confunda EORI y REX!

4. 💰🇬🇧 IVA británico : la regla de los 135 £

  • B2C ≤ 135 £ (venta directa) : usted factura el IVA del Reino Unido (20 %, 5 % o 0 %) desde el checkout y lo declara en su cuenta HMRC.

  • B2B ≤ 135 £ : si el cliente proporciona un número de IVA del Reino Unido válido, aplique la reverse charge (sin IVA facturado).

  • > 135 £ : IVA a la importación. Si opera en DDP, usted lo adelanta o lo autoliquida gracias al Postponed VAT Accounting (PVA) para evitar el desembolso inmediato.

  • Marketplace : recuérdelo, es ella quien gestiona el IVA ≤ 135 £.

5. 🛂💸 Derechos de aduana (Customs Duty)

  • En la práctica, HMRC cobra derechos solo por envíos > 135 £ (excepto productos de consumo).

  • Tasa 0 % si sus mercancías son de origen UE y la declaración de origen figura en la factura.

  • Bajo DDP, siempre es el vendedor quien paga estos derechos y debe reintegrarlos en sus precios.

6. 🚚💨 Utilizar FedEx con el Incoterm DDP

El objetivo del DDP es mostrar un precio final "todo incluido" : el cliente no paga nada a la entrega.

  1. Elegir DDP : en FedEx Ship Manager, seleccione « Bill duties and taxes to Shipper » y mencione DDP en la factura.

  2. Números : inscriba su cuenta de FedEx y su EORI GB para que la declaración se haga en su nombre.

  3. Costos de FedEx : la empresa adelanta IVA y derechos y luego le vuelve a facturar + Disbursement Fee (gastos de desembolso). intégralos en sus cálculos de margen/transporte.

7. ⚙️💻 Configurar Shopify para las ventas DDP GB

  • Añadir su n° IVA GB en Configuración > Impuestos y derechos de aduana : Shopify aplicará automáticamente el IVA a los pedidos ≤ 135 £.

  • Recaudación de derechos & import IVA > 135 £ : active la función Duties and Import Taxes (Shopify Markets Pro o aplicación de terceros), ingrese para cada producto su código SH y su origen, luego elija el Incoterm DDP para la GB.

  • Zona de envío : cree un área "Gran Bretaña" (separada de NI) y establezca sus tarifas de FedEx incluyendo transporte + gastos de desembolso.

  • Etiquetas : FedEx aún no es nativo en Shopify Francia ; genere sus AWB a través de FedEx Ship Manager o una aplicación (Sendcloud, ShippyPro…).

8. ✅🚀 Implementación y Proceso paso a paso

Asegúrese de tener :
• EORI FR en el formato correcto SIREN • EORI GB • n° IVA GB activo
• Cuenta de FedEx DDP configurada • Shopify ajustado (IVA, DDP)
• Modelo de factura que incluya valor intrínseco, códigos SH, declaración de origen + REX si > 6 000 €
• Procedimiento de devoluciones / C285 (reembolso de IVA de importación) listo.

9. 🤔💡 Consideraciones adicionales

Devoluciones : para recuperar el IVA de importación & derechos, use el formulario C285 (devolución de derechos) proporcionando la prueba de reexportación.

Vigilancia regulatoria : HMRC considera revisar el umbral de 135 £ ; esté atento a los anuncios oficiales y ajuste sus precios.

Windsor Framework & NI : si también envía a Irlanda del Norte, configure una zona separada y verifique las reglas de IVA específicas.

1. 🇬🇧🇫🇷 Comprender el Contexto Post-Brexit

Desde el 1ᵉʳ de enero de 2021, todo envío desde Francia hacia la Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia, País de Gales) se trata como una exportación de la UE y una importación de GB : formalidades aduaneras por ambos lados.
La Irlanda del Norte está sujeta al Windsor Framework : sus mercancías permanecen en gran medida alineadas con las normas de la UE ; la regla británica del umbral 135 £ para el IVA no se aplica de la misma manera — siempre distinga entre GB ≠ NI en su configuración.

2. 📝 Registros indispensables : EORI, IVA Reino Unido…

Número EORI francés : obligatorio para cualquier importación o exportación fuera de la UE. El formato histórico FR + SIRET está en proceso de migración hacia FR + SIREN ; desde junio de 2025, algunas aplicaciones aduaneras rechazan el EORI-SIRET. Verifique su número y solicítelo en SOPRANO si es necesario.

Registro de IVA en Reino Unido (VAT Registration) : requerido desde la primera venta B2C directa cuyo valor intrínseco de la consignación sea ≤ 135 £. Para las empresas no establecidas (NETP) no existe ningún umbral de volumen de negocios ; deberá declarar y pagar el IVA recaudado a HMRC.

Venta por marketplace : para estas consignaciones ≤ 135 £, el marketplace se considera el vendedor y paga el IVA ; no haga una doble recaudación.

EORI GB : indispensable si es importador en Gran Bretaña (por ejemplo, en modo DDP) o si su representante despacha en su nombre.

3. 📄📦 Documentación esencial : factura, códigos SH, origen

Factura comercial : indique los datos completos, descripción precisa + códigos SH, cantidades, valor intrínseco (determina el umbral 135 £), moneda, país de origen, peso, Incoterm (DDP si aplica), gastos de transporte/seguro separados, EORI FR/GB y, si es necesario, número REX.

Declaración de origen UE-UK (Statement on origin) : añada el texto oficial en la factura para beneficiarse de 0 % de derechos. Ningún trámite particular si el valor de la consignación es ≤ 6 000 € ; más allá, indique su número REX. ¡Nunca confunda EORI y REX!

4. 💰🇬🇧 IVA británico : la regla de los 135 £

  • B2C ≤ 135 £ (venta directa) : usted factura el IVA del Reino Unido (20 %, 5 % o 0 %) desde el checkout y lo declara en su cuenta HMRC.

  • B2B ≤ 135 £ : si el cliente proporciona un número de IVA del Reino Unido válido, aplique la reverse charge (sin IVA facturado).

  • > 135 £ : IVA a la importación. Si opera en DDP, usted lo adelanta o lo autoliquida gracias al Postponed VAT Accounting (PVA) para evitar el desembolso inmediato.

  • Marketplace : recuérdelo, es ella quien gestiona el IVA ≤ 135 £.

5. 🛂💸 Derechos de aduana (Customs Duty)

  • En la práctica, HMRC cobra derechos solo por envíos > 135 £ (excepto productos de consumo).

  • Tasa 0 % si sus mercancías son de origen UE y la declaración de origen figura en la factura.

  • Bajo DDP, siempre es el vendedor quien paga estos derechos y debe reintegrarlos en sus precios.

6. 🚚💨 Utilizar FedEx con el Incoterm DDP

El objetivo del DDP es mostrar un precio final "todo incluido" : el cliente no paga nada a la entrega.

  1. Elegir DDP : en FedEx Ship Manager, seleccione « Bill duties and taxes to Shipper » y mencione DDP en la factura.

  2. Números : inscriba su cuenta de FedEx y su EORI GB para que la declaración se haga en su nombre.

  3. Costos de FedEx : la empresa adelanta IVA y derechos y luego le vuelve a facturar + Disbursement Fee (gastos de desembolso). intégralos en sus cálculos de margen/transporte.

7. ⚙️💻 Configurar Shopify para las ventas DDP GB

  • Añadir su n° IVA GB en Configuración > Impuestos y derechos de aduana : Shopify aplicará automáticamente el IVA a los pedidos ≤ 135 £.

  • Recaudación de derechos & import IVA > 135 £ : active la función Duties and Import Taxes (Shopify Markets Pro o aplicación de terceros), ingrese para cada producto su código SH y su origen, luego elija el Incoterm DDP para la GB.

  • Zona de envío : cree un área "Gran Bretaña" (separada de NI) y establezca sus tarifas de FedEx incluyendo transporte + gastos de desembolso.

  • Etiquetas : FedEx aún no es nativo en Shopify Francia ; genere sus AWB a través de FedEx Ship Manager o una aplicación (Sendcloud, ShippyPro…).

8. ✅🚀 Implementación y Proceso paso a paso

Asegúrese de tener :
• EORI FR en el formato correcto SIREN • EORI GB • n° IVA GB activo
• Cuenta de FedEx DDP configurada • Shopify ajustado (IVA, DDP)
• Modelo de factura que incluya valor intrínseco, códigos SH, declaración de origen + REX si > 6 000 €
• Procedimiento de devoluciones / C285 (reembolso de IVA de importación) listo.

9. 🤔💡 Consideraciones adicionales

Devoluciones : para recuperar el IVA de importación & derechos, use el formulario C285 (devolución de derechos) proporcionando la prueba de reexportación.

Vigilancia regulatoria : HMRC considera revisar el umbral de 135 £ ; esté atento a los anuncios oficiales y ajuste sus precios.

Windsor Framework & NI : si también envía a Irlanda del Norte, configure una zona separada y verifique las reglas de IVA específicas.

1. 🇬🇧🇫🇷 Comprender el Contexto Post-Brexit

Desde el 1ᵉʳ de enero de 2021, todo envío desde Francia hacia la Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia, País de Gales) se trata como una exportación de la UE y una importación de GB : formalidades aduaneras por ambos lados.
La Irlanda del Norte está sujeta al Windsor Framework : sus mercancías permanecen en gran medida alineadas con las normas de la UE ; la regla británica del umbral 135 £ para el IVA no se aplica de la misma manera — siempre distinga entre GB ≠ NI en su configuración.

2. 📝 Registros indispensables : EORI, IVA Reino Unido…

Número EORI francés : obligatorio para cualquier importación o exportación fuera de la UE. El formato histórico FR + SIRET está en proceso de migración hacia FR + SIREN ; desde junio de 2025, algunas aplicaciones aduaneras rechazan el EORI-SIRET. Verifique su número y solicítelo en SOPRANO si es necesario.

Registro de IVA en Reino Unido (VAT Registration) : requerido desde la primera venta B2C directa cuyo valor intrínseco de la consignación sea ≤ 135 £. Para las empresas no establecidas (NETP) no existe ningún umbral de volumen de negocios ; deberá declarar y pagar el IVA recaudado a HMRC.

Venta por marketplace : para estas consignaciones ≤ 135 £, el marketplace se considera el vendedor y paga el IVA ; no haga una doble recaudación.

EORI GB : indispensable si es importador en Gran Bretaña (por ejemplo, en modo DDP) o si su representante despacha en su nombre.

3. 📄📦 Documentación esencial : factura, códigos SH, origen

Factura comercial : indique los datos completos, descripción precisa + códigos SH, cantidades, valor intrínseco (determina el umbral 135 £), moneda, país de origen, peso, Incoterm (DDP si aplica), gastos de transporte/seguro separados, EORI FR/GB y, si es necesario, número REX.

Declaración de origen UE-UK (Statement on origin) : añada el texto oficial en la factura para beneficiarse de 0 % de derechos. Ningún trámite particular si el valor de la consignación es ≤ 6 000 € ; más allá, indique su número REX. ¡Nunca confunda EORI y REX!

4. 💰🇬🇧 IVA británico : la regla de los 135 £

  • B2C ≤ 135 £ (venta directa) : usted factura el IVA del Reino Unido (20 %, 5 % o 0 %) desde el checkout y lo declara en su cuenta HMRC.

  • B2B ≤ 135 £ : si el cliente proporciona un número de IVA del Reino Unido válido, aplique la reverse charge (sin IVA facturado).

  • > 135 £ : IVA a la importación. Si opera en DDP, usted lo adelanta o lo autoliquida gracias al Postponed VAT Accounting (PVA) para evitar el desembolso inmediato.

  • Marketplace : recuérdelo, es ella quien gestiona el IVA ≤ 135 £.

5. 🛂💸 Derechos de aduana (Customs Duty)

  • En la práctica, HMRC cobra derechos solo por envíos > 135 £ (excepto productos de consumo).

  • Tasa 0 % si sus mercancías son de origen UE y la declaración de origen figura en la factura.

  • Bajo DDP, siempre es el vendedor quien paga estos derechos y debe reintegrarlos en sus precios.

6. 🚚💨 Utilizar FedEx con el Incoterm DDP

El objetivo del DDP es mostrar un precio final "todo incluido" : el cliente no paga nada a la entrega.

  1. Elegir DDP : en FedEx Ship Manager, seleccione « Bill duties and taxes to Shipper » y mencione DDP en la factura.

  2. Números : inscriba su cuenta de FedEx y su EORI GB para que la declaración se haga en su nombre.

  3. Costos de FedEx : la empresa adelanta IVA y derechos y luego le vuelve a facturar + Disbursement Fee (gastos de desembolso). intégralos en sus cálculos de margen/transporte.

7. ⚙️💻 Configurar Shopify para las ventas DDP GB

  • Añadir su n° IVA GB en Configuración > Impuestos y derechos de aduana : Shopify aplicará automáticamente el IVA a los pedidos ≤ 135 £.

  • Recaudación de derechos & import IVA > 135 £ : active la función Duties and Import Taxes (Shopify Markets Pro o aplicación de terceros), ingrese para cada producto su código SH y su origen, luego elija el Incoterm DDP para la GB.

  • Zona de envío : cree un área "Gran Bretaña" (separada de NI) y establezca sus tarifas de FedEx incluyendo transporte + gastos de desembolso.

  • Etiquetas : FedEx aún no es nativo en Shopify Francia ; genere sus AWB a través de FedEx Ship Manager o una aplicación (Sendcloud, ShippyPro…).

8. ✅🚀 Implementación y Proceso paso a paso

Asegúrese de tener :
• EORI FR en el formato correcto SIREN • EORI GB • n° IVA GB activo
• Cuenta de FedEx DDP configurada • Shopify ajustado (IVA, DDP)
• Modelo de factura que incluya valor intrínseco, códigos SH, declaración de origen + REX si > 6 000 €
• Procedimiento de devoluciones / C285 (reembolso de IVA de importación) listo.

9. 🤔💡 Consideraciones adicionales

Devoluciones : para recuperar el IVA de importación & derechos, use el formulario C285 (devolución de derechos) proporcionando la prueba de reexportación.

Vigilancia regulatoria : HMRC considera revisar el umbral de 135 £ ; esté atento a los anuncios oficiales y ajuste sus precios.

Windsor Framework & NI : si también envía a Irlanda del Norte, configure una zona separada y verifique las reglas de IVA específicas.

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